Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2024
24 Februari 2025 09:44:52 WIB
Laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan BAlong Kapanewon Girisubo Tahun 2024 telah selesai ditetapkan pada tanggal 31 Januari 2025 bersama Bamuskal dan Pemerintah Kalurahan
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI APBKALURAHAN | |||
PEMERINTAH KALURAHAN BALONG | |||
KAPANEWON GIRISUBO | |||
KABUPATEN GUNUNGKIDUL | |||
TAHUN ANGGARAN 2024 | |||
Anggaran | Realisasi | (Lebih)/ kurang | |
PENDAPATAN | |||
Pendapatan Asli Desa | Rp 8.702.000,00 | Rp 3.702.000,00 | Rp 5.000.000,00 |
Pendapatan Transfer | |||
Dana Desa | Rp 1.022.982.000,00 | Rp 1.022.982.000,00 | Rp - |
Bagian dr hasil pajak dan Retribusi Daerah | Rp 86.112.800,00 | Rp 86.263.300,00 | -Rp 150.500,00 |
Alokasi Dana Desa | Rp 806.719.600,00 | Rp 802.279.450,00 | Rp 4.440.150,00 |
Pendapatan Lain lain | Rp 16.800.000,00 | Rp 16.537.741,00 | Rp 262.259,00 |
JUMLAH PENDAPATAN | Rp 1.941.316.400,00 | Rp 1.931.764.491,00 | Rp 9.551.909,00 |
BELANJA | |||
Bidang Penyelenggaraan pemerintah Desa | Rp 2.005.033.718,00 | Rp 1.197.285.864,00 | Rp 807.747.854,00 |
Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | Rp 873.669.756,00 | Rp 840.426.253,00 | Rp 33.243.503,00 |
Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | Rp 299.944.100,00 | Rp 258.878.211,00 | Rp 41.065.889,00 |
Pengelolaan Administrasi kependudukan,Pencatatan sipil,statistik dan kearsipan | Rp 10.212.700,00 | Rp 2.010.000,00 | Rp 8.202.700,00 |
Penyelenggaraan tata praja pemerintahan Perencanaan,Keuangan dan Pelaporan | Rp 125.724.800,00 | Rp 95.971.400,00 | Rp 29.753.400,00 |
Sub Bidang Pertanahan | Rp 695.482.362,00 | Rp - | Rp 695.482.362,00 |
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rp 968.014.658,00 | Rp 653.788.500,00 | Rp 314.226.158,00 |
Sub Bidang Pendidikan | Rp 49.500.000,00 | Rp 48.600.000,00 | Rp 900.000,00 |
Sub Bidang Kesehatan | Rp 122.264.050,00 | Rp 110.955.000,00 | Rp 11.309.050,00 |
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Rp 683.732.608,00 | Rp 392.738.500,00 | Rp 290.994.108,00 |
Sub Bidang Kawasan Pemukiman | Rp 101.128.000,00 | Rp 100.551.000,00 | Rp 577.000,00 |
Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | Rp - | Rp - | Rp - |
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | Rp 11.390.000,00 | Rp 944.000,00 | Rp 10.446.000,00 |
Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral | Rp - | Rp - | Rp - |
Sub Bidang Pariwisata | Rp - | Rp - | Rp - |
Bidang Pembinaan Kemasyaratan Desa | Rp 16.616.250,00 | Rp 13.308.500,00 | Rp 3.307.750,00 |
Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | Rp - | Rp - | Rp - |
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | Rp 3.612.500,00 | Rp 2.177.500,00 | Rp 1.435.000,00 |
Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga | Rp 2.890.000,00 | Rp 2.890.000,00 | Rp - |
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | Rp 10.113.750,00 | Rp 8.241.000,00 | Rp 1.872.750,00 |
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | Rp 46.014.000,00 | Rp 43.211.100,00 | Rp 2.802.900,00 |
Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | Rp 30.707.900,00 | Rp 30.505.000,00 | Rp 202.900,00 |
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | Rp 8.325.000,00 | Rp 5.725.000,00 | Rp 2.600.000,00 |
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | Rp - | Rp - | Rp - |
Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | Rp 6.981.100,00 | Rp 6.981.100,00 | Rp - |
Bidang Penangulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa | Rp 239.693.500,00 | Rp 237.600.000,00 | Rp 2.093.500,00 |
Sub Bidang Penanggulangan Bencana | Rp 1.093.500,00 | Rp - | Rp 1.093.500,00 |
Sub Bidang Keadaan Darurat | Rp 1.000.000,00 | Rp - | Rp 1.000.000,00 |
Sub Bidang Keadaan Mendesak | Rp 237.600.000,00 | Rp 237.600.000,00 | Rp - |
JUMLAH BELANJA | Rp 3.275.372.126,00 | Rp 2.145.193.964,00 | Rp 1.130.178.162,00 |
SURPLUS/(DEFISIT) | (Rp 1,334,055,726.00) | (Rp 213,429,473.00) | (Rp 1,120,626,253.00) |
PEMBIAYAAN | |||
Penerimaan Pembiayaan | Rp 1.334.055.726,00 | Rp 1.334.055.726,00 | Rp - |
Pengeluaran Pembiayaan | Rp - | ||
PEMBIAYAAN NETTO | Rp 1.334.055.726,00 | Rp 1.334.055.726,00 | Rp - |
SILPA TAHUN BERJALAN | Rp 0.00 | Rp 1,120,626,253.00 | (Rp 1,120,626,253.00) |
Dokumen Lampiran : PerkalPertanggungjawaban APBKal 2024
Belum ada komentar atas artikel ini, silakan tuliskan dalam formulir berikut ini
Formulir Penulisan Komentar
Pencarian
Statistik Kunjungan
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Safari Tarweh di Masjid At'taqwa Ngelo I, Balong dari Kapanewon Girisubo
- Selamat menunaikan ibadah Puasa Ramadhan 1446 Hijriah
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Balong Tahun 2025
- Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2024
- Tirakatan Dumadining Kabupaten Gunungkidul ke 194
- Tirakatan Malam HUT RI Ke 79 di Kalurahan Balong, Girisubo, Gunungkidul
- Rembuk Stunting Kalurahan Balong, Kapanewon Girisubo Tahun 2024