| PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA |
| TAHUN ANGGARAN 2025 |
| PEMERINTAH KALURAHAN BALONG |
| KAPANEWON GIRISUBO |
| KABUPATEN GUNUNGKIDUL |
| URAIAN |
SEMULA |
MENJADI |
BERTAMBAH/(BERKURANG) |
| PENDAPATAN ASLI DESA |
6.000.000,00 |
6.000.000,00 |
- |
| Hasil Usaha Desa |
2.000.000,00 |
2.000.000,00 |
0,00 |
| Lain-lain pendapatan desa |
4.000.000,00 |
4.000.000,00 |
0,00 |
| PENDAPATAN TRANSFER |
2.283.673.100,00 |
2.324.578.900,00 |
40.905.800,00 |
| Dana Desa |
1.255.820.000,00 |
1.255.820.000,00 |
0,00 |
| Bagi Hasil Pajak dan Retribusi |
120.741.000,00 |
137.217.400,00 |
16.476.400,00 |
| Alokasi Dana Desa |
807.112.100,00 |
831.541.500,00 |
24.429.400,00 |
| Bantuan Keuangan Propinsi |
100.000.000,00 |
100.000.000,00 |
- |
| PENDAPATAN LAIN-LAIN |
9.500.000,00 |
9.500.000,00 |
- |
| Bunga Bank |
7.000.000,00 |
7.000.000,00 |
0,00 |
| Lain-lain pendapatan desa yg sah |
2.500.000,00 |
2.500.000,00 |
0,00 |
| JUMLAH PENDAPATAN |
2.299.173.100,00 |
2.340.078.900,00 |
40.905.800,00 |
| |
|
|
|
| 1 |
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA |
1.841.233.471,00 |
1.867.614.619,00 |
26.381.148,00 |
| 1,1 |
Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa |
934.318.412,00 |
942.789.560,00 |
8.471.148,00 |
| 1,2 |
Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa |
114.645.000,00 |
131.045.000,00 |
16.400.000,00 |
| 1,3 |
Pengelolaan Administrasi Kependudukan,pencatatan sipil,Statistik dan kearsipan |
10.857.500,00 |
10.195.000,00 |
(662.500,00) |
| 1,4 |
Penyelenggaraan tata praja pemerintahan,perencanaan,keuangan dan laporan |
82.247.500,00 |
84.420.000,00 |
2.172.500,00 |
| 1,5 |
Sub.Bidang Pertanahan |
699.165.059,00 |
699.165.059,00 |
- |
| 2 |
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA |
1.216.289.534,00 |
972.104.634,00 |
(244.184.900,00) |
| 2,1 |
Sub.bidang pendidikan |
18.300.000,00 |
11.100.000,00 |
(7.200.000,00) |
| 2,2 |
Sub Bidang Kesehatan |
173.160.000,00 |
164.125.000,00 |
(9.035.000,00) |
| 2,3 |
Sub Bidang Pekerjaan umum dan tata ruang |
856.929.834,00 |
628.429.934,00 |
(228.499.900,00) |
| 2,4 |
Sub Bidang Kawasan Pemukiman |
154.819.900,00 |
154.819.900,00 |
- |
| 2,6 |
Sub.Bidang Perhubungan,Komunikasi dan Informatika |
1.500.000,00 |
2.050.000,00 |
550.000,00 |
| 2,8 |
Sub.Bidang Pariwisata |
11.579.800,00 |
11.579.800,00 |
- |
| 3 |
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN |
167.857.500,00 |
204.007.500,00 |
36.150.000,00 |
| 3,2 |
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan |
12.150.000,00 |
12.150.000,00 |
- |
| 3,3 |
Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga |
145.517.500,00 |
181.667.500,00 |
36.150.000,00 |
| 3,4 |
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat |
10.190.000,00 |
10.190.000,00 |
- |
| 4 |
BIDANG PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN |
123.403.500,00 |
43.638.000,00 |
(79.765.500,00) |
| 4,2 |
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan |
110.583.500,00 |
30.818.000,00 |
(79.765.500,00) |
| 4,3 |
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa |
9.000.000,00 |
9.000.000,00 |
- |
| 4,6 |
Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal |
3.820.000,00 |
3.820.000,00 |
- |
| 5 |
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA,DARURAT,DAN KEADAAN MENDESAK |
70.000.000,00 |
68.075.000,00 |
(1.925.000,00) |
| 5,1 |
Sub Bidang Penanggulangan Bencana |
2.700.000,00 |
1.325.000,00 |
(1.375.000,00) |
| 5,2 |
Sub Bidang Keadaan darurat |
2.500.000,00 |
1.950.000,00 |
(550.000,00) |
| 5,3 |
Sub Bidang Keadaan Mendesak |
64.800.000,00 |
64.800.000,00 |
- |
| JUMLAH BELANJA |
3.418.784.005,00 |
3.155.439.753,00 |
(263.344.252,00) |
| A. SURPLUS/(DEFISIT) |
(1.119.610.905,00) |
(815.360.853,00) |
304.250.052,00 |
| 6 |
PEMBIAYAAN |
1.119.610.905,00 |
1.120.626.253,00 |
1.015.348,00 |
| 6,1 |
Penerimaan Pembiayaan |
1.119.610.905,00 |
1.120.626.253,00 |
1.015.348,00 |
| 6,2 |
Pengeluaran pembiayaan |
0,00 |
305.265.400,00 |
305.265.400,00 |
| B. PEMBIAYAAN NETTO |
1.119.610.905,00 |
815.360.853,00 |
(304.250.052,00) |
| SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (A+B) |
0,00 |
0,00 |
- |