Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Balong Tahun 2026

WASIYANTA 15 April 2026 12:18:19 WIB

Kalurahan Balong Kapanewon Girisubo untuk APBKal 2026 ditetapkan pada 17 Desember  2025. Prioritas diarahkan pada pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Proses dilakukan dengan musyawarah bersama Bamuskal dan pamong kalurahan. 

 

 Fokus Utama APBKal 2026

- Pembangunan Infrastruktur: Jalan desa, fasilitas umum, dan sarana prasarana kalurahan. 

- Pemberdayaan Masyarakat: Program pelatihan, dukungan usaha kecil, dan kegiatan sosial. 

- Transparansi & Partisipasi: Penetapan dilakukan melalui musyawarah terbuka dengan melibatkan masyarakat dan lembaga kalurahan. 

- Sinkronisasi Kebijakan: Disesuaikan dengan program Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Daerah DIY. 

Struktur APBKal 2026

  1. Pendapatan: Dana desa, alokasi dana desa, pendapatan asli kalurahan.
  2. Belanja:

   - Bidang penyelenggaraan pemerintahan kalurahan 

   - Bidang pembangunan 

   - Bidang pembinaan kemasyarakatan 

   - Bidang pemberdayaan masyarakat 

  1. Pembiayaan: Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN 2026
PEMERINTAH KALURAHAN BALONG
KAPANEWON GIRISUBO
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KODE URAIAN  ANGGARAN 
REKENING
1 2 3 4
  4.1. PENDAPATAN ASLI DESA                     15.000.000,00
  4.1.1. Hasil Usaha Desa                     10.000.000,00
  4.1.4. Lain-lain pendapatan desa                        5.000.000,00
  4.2. PENDAPATAN TRANSFER                1.979.190.694,00
  4.2.1. Dana Desa                   904.520.994,00
  4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi                   123.128.200,00
  4.2.3. Alokasi Dana Desa                   831.541.500,00
  4.2.4. Bantuan Keuangan Propinsi                   120.000.000,00
  4.3. PENDAPATAN LAIN-LAIN                     12.000.000,00
  4.3.6. Bunga Bank                     10.000.000,00
  4.3.9. Lain-lain pendapatan desa yg sah                        2.000.000,00
    JUMLAH PENDAPATAN                2.006.190.694,00
       
    1 BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA                1.872.827.864,00
    01.01. Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa                   955.545.078,00
    01.02. Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa                     99.458.848,00
    01.03. Pengelolaan Administrasi Kependudukan,pencatatan sipil,Statistik dan kearsipan                     16.847.040,00
    01.04. Penyelenggaraan tata praja pemerintahan,perencanaan,keuangan dan laporan                     95.022.400,00
    01.05. Sub.Bidang Pertanahan                   705.954.498,00
    2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA                   312.216.500,40
    02.01. Sub.bidang pendidikan                     11.300.000,00
    02.02. Sub. Bidang Kesehatan                   124.460.905,60
    02.03. Sub. Bidang Pekerjaan umum dan tata ruang                     59.575.889,80
    02.04. Sub. Bidang Kawasan Pemukiman                     98.125.000,00
    02.05. Sub. Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup                     10.867.405,00
    02.08. Sub.Bidang Pariwisata                        7.887.300,00
    3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN                   398.152.596,00
    03.01. Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat                   173.777.019,00
    03.02. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan                     25.825.500,00
    03.03. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga                   182.650.077,00
    03.04. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat                     15.900.000,00
    4 BIDANG PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN                     70.903.540,00
    04.01. Sub Bidang Kelautan dan Perikanan                        5.000.000,00
    04.02. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan                     57.803.540,00
    04.03. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa                        8.100.000,00
    5 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA,DARURAT,DAN KEADAAN MENDESAK                     66.960.152,60
    05.01. Sub Bidang Penanggulangan Bencana                        1.160.152,60
    05.02. Sub Bidang Keadaan darurat                        1.000.000,00
    05.03. Sub Bidang Keadaan Mendesak                     64.800.000,00
    JUMLAH BELANJA                  2.721.060.653,00
    A. SURPLUS/(DEFISIT)                   (714.869.959,00)
    6 PEMBIAYAAN                1.169.519.959,00
    06.01. Penerimaan Pembiayaan                1.169.519.959,00
    06.02. Pengeluaran pembiayaan                   454.650.000,00
    B.  PEMBIAYAAN NETTO                     714.869.959,00
    SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (A+B) 0,00
   

Dokumen Lampiran : Lemabaran Kalurahan Balong Nomor 8 Tahun 2025 tentang APBKal Tahun 2026


Belum ada komentar atas artikel ini, silakan tuliskan dalam formulir berikut ini

Formulir Penulisan Komentar

Nama
Alamat e-mail
Kode Keamanan
Komentar